|
Zmluva |
16/25
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Radoslav Tomašovič |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
18.12.2025 |
|
Zmluva |
15/25
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
650,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
SORUDO- Košický kraj, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
311/25
|
vodné 22.8.25 -19.11.25 zš
|
101,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
269/25šj
|
potraviny
|
755,94 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
268/25šj
|
potraviny
|
544,55 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
GPM VOZ s. r. o. |
Bosáková |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
267/25šj
|
potraviny
|
274,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Bosáková |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
306/25
|
poistenie tabletov.prepoistenie november 2025
|
9,58 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
307/25
|
poistenie tabletov.pripoistenie
|
388,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
308/25
|
knihy - bystríková pomôcka - SJ - SASA dot.
|
119,20 |
s DPH |
137/25
|
|
24.11.2025 |
Martinus s.r.o, Martin |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
309/25
|
vodné 21.8.25 -19.11.25 mš
|
238,14 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
310/25
|
vodné 22.8.25 -19.11.25 šj
|
159,76 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
Zmluva |
13/25
|
dodatok k zmluve poistenie majetku
|
553,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
Mgr. Matejka Slavomír |
riaditeľ školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
137/25
|
knihy - bystríková pomôcka - SJ - SASA dot.
|
119,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Martinus s.r.o, Martin |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
258/25šj
|
potraviny
|
94,03 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Limas s. r. o. |
Bosáková |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
303/25
|
arteterapeutické aktivity v mš ND
|
340,00 |
s DPH |
136/25
|
|
18.11.2025 |
Rescue assistance service s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
262/25šj
|
potraviny
|
355,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Bosáková |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
263/25šj
|
potraviny
|
31,43 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
264/25šj
|
potraviny
|
254,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
259/25šj
|
potraviny
|
449,27 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
305/25
|
teplo zš 10/25
|
4 595,93 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |