|
|
Faktúra |
/26
|
elektrina mš 4/26
|
550,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
teplo šj 03/2026
|
1 617,76 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
karton, výkres
|
55,40 |
s DPH |
34/26
|
|
15.04.2026 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
telefon zš,šj 03/26
|
40,98 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
telefon mš 03/26
|
21,09 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
gul.pero, magnetka - cvč
|
170,40 |
s DPH |
33/26
|
|
15.04.2026 |
Promo design s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
teplo zš 03/2026
|
4 916,62 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
StefeTHSs.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/26šj
|
potraviny
|
417,87 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
Bosáková |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/26šj
|
potraviny
|
149,93 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/26šj
|
potraviny
|
753,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/26šj
|
potraviny
|
152,42 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
33/26
|
gul.pero, magnetka - cvč
|
170,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Promo design s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
senzomotorická pomôcka - stan cvč
|
99,00 |
s DPH |
32/26
|
|
13.04.2026 |
Súkromná základná škola , Petra Jilemnického |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
zber a odvoz kuchyn. odpadu za 03/26
|
34,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Espik Group s.r.o., Orlov |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
/26
|
prenájom kopírka - 1.1.2026-31.3.2026
|
835,18 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Ricoh Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Pliešovce |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/26šj
|
potraviny
|
416,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Bosáková |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/26šj
|
potraviny
|
551,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
GPM VOZ s. r. o. |
Bosáková |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/26šj
|
potraviny
|
150,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
PENAM SLOVAKIA, a. s. |
Bosáková |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/26šj
|
potraviny
|
330,21 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/26šj
|
potraviny
|
186,89 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Bidfoot Slovakia s.r.o. |
Bosáková |
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |